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陸豐市國土資源局2018年部門預(yù)算公開
2018-03-01 12:01:40 陸豐市國土資源局 字體:

 

 

陸豐市國土資源局部門預(yù)算情況說明

目錄

 

 

第一部分  部門概況

第二部分  2018年度部門預(yù)算公開表

第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項

第五部分  名詞解釋


第一部分  部門概況

一、 部門基本情況

(一)部門機構(gòu)設(shè)置和職能

本部門預(yù)算已包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算,下屬單位具體包括:下屬正股級事業(yè)單位市不動產(chǎn)登記中心、市土地儲備中心、市土地整理開發(fā)中心、市征地服務(wù)中心、市土地評估所、市國土測繪隊、市國土資源局信息管理中心。

陸豐市國土資源局是正科級部門,內(nèi)設(shè)人秘股、土地規(guī)劃與耕地保護股、土地利用管理股、陸豐市不動產(chǎn)登記局(掛地籍管理股牌子)、測繪管理股股、執(zhí)法監(jiān)察股(掛執(zhí)法監(jiān)察隊牌子)、礦產(chǎn)資源地質(zhì)勘查與環(huán)境股、計財股、法規(guī)股、紀(jì)檢監(jiān)察室等11個股室。設(shè)立派出機構(gòu):東海、城東、河?xùn)|、大安、西南、河西、潭西、上英、金廂、博美、橋沖、八萬、陂洋、內(nèi)湖、南塘、甲子、甲西、甲東、湖東、碣石、東海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)等21個國土資源所。

主要職責(zé):

()貫徹執(zhí)行國家有關(guān)土地、礦產(chǎn)、測繪管理的方針政策

和法律法規(guī),會同有關(guān)部門擬定有關(guān)規(guī)范性文件、實施辦法并組織實施,負(fù)責(zé)有關(guān)行政處罰的聽證和行政復(fù)議。

()承擔(dān)保護與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責(zé)任。負(fù)責(zé)編

制和實施國土規(guī)劃、土地和礦產(chǎn)資源保護和合理利用規(guī)劃、地質(zhì)災(zāi)害防治和地址遺跡保護規(guī)劃及測繪工作規(guī)劃,參與涉及國土資源相關(guān)規(guī)劃的審查、審核,指導(dǎo)和審核鎮(zhèn)(場)土地利用總體規(guī)劃和礦產(chǎn)資源規(guī)劃。

()承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任。監(jiān)督本局派出機構(gòu)行政執(zhí)法和土地、礦產(chǎn)資源規(guī)劃執(zhí)行情況,依法保護土地、礦產(chǎn)資源所有者和使用者的合法權(quán)益,承擔(dān)并組織調(diào)處土地和礦產(chǎn)資源權(quán)屬糾紛,查處國土資源違法違規(guī)案件。

()承擔(dān)耕地保護的責(zé)任。組織實施土地開發(fā)、整理,復(fù)墾和補充耕地工作并進行指導(dǎo)、監(jiān)督落實,實施農(nóng)地用途管制,承擔(dān)耕地面積占補平衡和基本農(nóng)田保護工作。

()負(fù)責(zé)組織開展節(jié)約集約利用土地工作。對土地使用權(quán)出讓、租賃、作價出資、轉(zhuǎn)讓、交易和政府收購等進行管理和監(jiān)督檢查,指導(dǎo)農(nóng)村集體非農(nóng)土地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)管理,指導(dǎo)基準(zhǔn)地價、標(biāo)定地價的制定與公布,確認(rèn)土地使用權(quán)價格,承擔(dān)報上級人民政府審批的各類用地的審查、報批工作。

()負(fù)責(zé)土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測;負(fù)責(zé)土地確權(quán)、城鄉(xiāng)地籍、土地定級,土地登記管理等工作。

()負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)管理工作。承擔(dān)礦產(chǎn)資源探

礦權(quán)、采礦權(quán)的審批登記和轉(zhuǎn)讓審批登記的管理工作,確認(rèn)探礦權(quán)、采礦權(quán)評估結(jié)果;負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理地質(zhì)資料匯交管理工作,承擔(dān)地質(zhì)勘查行業(yè)管理。

()負(fù)責(zé)地質(zhì)環(huán)境保護和地質(zhì)災(zāi)害防治工作。組織監(jiān)測、

防治地質(zhì)災(zāi)害,保護地質(zhì)遺跡,管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評價工作,監(jiān)測、監(jiān)督防治地下水的過量開采與污染,保護地質(zhì)環(huán)境、參與認(rèn)定地質(zhì)遺跡保護區(qū),承擔(dān)國土資源應(yīng)急管理工作。

()負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪市場管理工作。組織并管理基礎(chǔ)

測繪、行政區(qū)域界線測繪、地籍測繪和其他重大測繪項目,負(fù)責(zé)監(jiān)督管理測繪行業(yè),負(fù)責(zé)測繪任務(wù)登記,管理測繪成果質(zhì)量和地圖編制工作,指導(dǎo)和監(jiān)督測量標(biāo)志的保護工作。

()負(fù)責(zé)基層國土資源所領(lǐng)導(dǎo)干部雙重管理主管方的工作。

(十一)負(fù)責(zé)土地資源、礦產(chǎn)資源、測繪事業(yè)的對外合作與

交流。

(十二)承辦市政府和上級主管部門交辦的其他事項。

(二)部門人員構(gòu)成

部門共有編制191人,在職人員246人,其中財政供養(yǎng)82人;離退休 81人,其中財政供養(yǎng)36人,遺囑供養(yǎng) 2 人。

 

第二部分  2018年陸豐市國土資源局預(yù)算表

具體公開表格見附件:預(yù)算公開表

第三部分 2018年預(yù)算情況說明

一、收入預(yù)算情況說明

本部門2018年部門預(yù)算收入合計 2939.2萬元,與上年相比,收入總計增加 460.5萬元,增長 15%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會保險繳費。其中:財政撥款收入2939.2萬元,占本年收入合計的 100 %;上級補助收入 0萬元;事業(yè)收入0萬元;其他收入0萬元。

 二、支出預(yù)算情況說明

 本部門2018年預(yù)算支出合計 2939.2萬元,與上年相比,支出總計增加460.5萬元,增長15%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會保險繳費。其中:財政撥款支出  2939.2萬元,占本年支出合計的 100 %。財政撥款支出中基本支出  2939.2 萬元,占本年財政撥款支出 100 %,基本支出用于:工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務(wù)支出等。項目支出  0 萬元。

 三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預(yù)算說明

本部門2018年度“三公”經(jīng)費支出 4 萬元,支出數(shù)比上年減少0萬元,下降0%。其中:

(一)因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出,占“三公”經(jīng)費總額的0%2018年度因公出國(境)費預(yù)算支出比2017年度減少0萬元,下降0%。下降的主要原因是:本部門沒有人員因公出國(境)。

(二)公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算  4 萬元。本部門機關(guān)的公務(wù)用車保有量 2 輛。占“三公”經(jīng)費總額的100 %,其中:公務(wù)用車購置費預(yù)算 0萬元,用于更新購置 0 輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運行維護費預(yù)算 4 萬元。2018年公務(wù)用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元,下降0 %。與去年持平。

(三)公務(wù)接待費 0萬元,占“三公”經(jīng)費總額的 0 %2018年預(yù)計接待國內(nèi)來訪批次 0個,共0人次。2017年度公務(wù)接待費支出比上年度減少0萬元,下降0%。與去年持平。

四、政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門2018年政府采購預(yù)算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算說明

機關(guān)運行經(jīng)費支出  2939.2 萬元,比上年增加 460.5萬元,增加 15%,主要原因是:業(yè)務(wù)量增加。包括:辦公費 85萬元,印刷費 20萬元,水費4.3萬,電費 50萬元,郵電費 12.6萬元,會議費 0萬元,公務(wù)用車運行維護費 12萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至201811日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:公務(wù)用車2 輛,資產(chǎn)變動情況為:2018年無公務(wù)用車變動。

七、預(yù)算績效信息公開情況

今年無開展此項工作。

第四部分  其他需要說明的事項

無其他說明事項。

第五部分  名稱解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公經(jīng)費:指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機關(guān)運行經(jīng)費暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。                                                                                                                                                 

 

 

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