2018年陸豐市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理中心部門(mén)
預(yù)算公開(kāi)情況補(bǔ)充說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)概況
第二部分 2018年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
第三部分 2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、 部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
本部門(mén)預(yù)算無(wú)下屬單位,部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
陸豐市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理中心為陸豐市人力資源和社會(huì)保障局屬下副科級(jí)事業(yè)單位,公益一類,內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)股、勞務(wù)股(與農(nóng)民工服務(wù)股合署)、培訓(xùn)教務(wù)股、勞動(dòng)力市場(chǎng)管理股、失業(yè)人員服務(wù)股、綜合股。
主要職能:
具體實(shí)施全市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理工作,承辦城鄉(xiāng)勞動(dòng)力資源開(kāi)發(fā)利用和流動(dòng)就業(yè)的具體工作;負(fù)責(zé)對(duì)全市失業(yè)人員再就業(yè)培訓(xùn)、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)、農(nóng)民工技能提升培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)等工作;負(fù)責(zé)實(shí)施全市公益性職業(yè)介紹工作,為求職者和用人單位進(jìn)行求職和招聘登記,提供求職、招聘信息以及人力資源和社會(huì)保障政策咨詢和就業(yè)指導(dǎo),為用人單位和求職者辦理檔案掛靠(職工檔案托管)、用工手續(xù)等人力資源和社會(huì)保障事務(wù)代理。
(二)部門(mén)人員構(gòu)成
部門(mén)共有編制34人,在職人員38人,其中政府雇員2人,財(cái)政供養(yǎng)38人;離退休15人,其中財(cái)政供養(yǎng)15人,遺囑供養(yǎng)4人。
第二部分 2018年陸豐市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理中心部門(mén)預(yù)算表
具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件:預(yù)算公開(kāi)表
第三部分 2018年陸豐市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理中心部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入預(yù)算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算收入合計(jì)347.6萬(wàn)元,與上年相比,收入總計(jì)增加49.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.6%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中:財(cái)政撥款收入347.6萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元;其他收入0萬(wàn)元。
二、支出預(yù)算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年預(yù)算支出合計(jì)347.6萬(wàn)元,與上年相比,支出總計(jì)增加49.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.6%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加機(jī)關(guān)事業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中:財(cái)政撥款支出347.6萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出347.6萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出100%,基本支出用于:工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說(shuō)明
本部門(mén)2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,支出數(shù)比上年減少0萬(wàn)元,下降0%。其中:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%,2018年度因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算支出比2015年度減少0萬(wàn)元,下降0%。下降的主要原因是:本部門(mén)沒(méi)有人員因公出國(guó)(境)。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。本部門(mén)機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量0輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,用于更新購(gòu)置0輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元,下降0%。本部門(mén)無(wú)公務(wù)車輛。
(三)公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的31%。2018年預(yù)計(jì)接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪批次0個(gè),共0人次。2018年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元,下降0%。與去年持平。
四、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.3萬(wàn)元,比上年無(wú)增加,與去年持平,包括:辦公費(fèi)6元,印刷費(fèi)3萬(wàn)元,水費(fèi)1.5萬(wàn),電費(fèi)3萬(wàn)元,郵電費(fèi)3.6萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年1月1日,本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為:公務(wù)用車4輛,資產(chǎn)變動(dòng)情況為:2018年公車改革,無(wú)公務(wù)用車。
七、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。
第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。
第五部分 名稱解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指市本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。