陸豐市司法局2017年部門預算編制說明
根據(jù)《預算法》和《預算法實施條例》,按照我市編制2017年財政收支預算的要求及市財政局的部署,依據(jù)本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況,編制司法局2017年度預算收支計劃,現(xiàn)將編報情況說明如下:
一、部門基本情況
(一)、部門職能和機構(gòu)設置
本部門無下屬單位,部門預算為本級預算。
部門職能
1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)司法行政工作法規(guī)、方針和政策;制定我市司法行政工作規(guī)劃并組織實施。
2.負責法制宣傳、普及法律常識和司法行政對外交流工作,參與指導依法治理工作。
3.管理、監(jiān)督、指導律師工作,綜合管理社會法律服務機構(gòu),以及公證機構(gòu)和公證業(yè)務活動。
4.指導、監(jiān)督、管理全市法律援助工作。
5.負責指導基層司法所建設、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層服務和安置幫教工作,參與社會治安綜合治理工作。
機構(gòu)設置:內(nèi)設政工辦公室、秘書股、公職律師管理股、基層股、宣教股、法規(guī)股,下設機構(gòu)21個基層所、法援處、公證處、公職律師事務所。
(二)、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況
司法局共有編制96名 ,在職人員81人,其中財政養(yǎng) 81人;離退休20人,其中財政供養(yǎng)20人。遺囑供養(yǎng) 4個。
二、部門預算情況說明
(一)部門預算收支增減變化情況
1、2017年部門預算收入總計902萬元,與上年相比,收入總計增加68.7元,增長8.24%.主要原因是:一增加工資福利支出;二增加養(yǎng)老保險繳費.其中財政預算撥款收入902萬元,占本年收入合計的100%。
2、2017年部門預算支出情況說明:
本部門2017年預算支出合計902萬元,與上年相比,支出增加68.7元,增長8.24%.主要原因是:一增加工資福利支出;二增加養(yǎng)老保險繳費.其中財政預算撥款收入902萬元,占本年收入合計的100%。財政撥款支出中基本支出754萬元,占本年財政撥款的83.59%,主要用于工資福利、對個人和家庭的補助、商品和服務支出等。項目支出148萬元,占本年財政撥款支出16.41%,主要用于全市村(社區(qū))法律顧問的工作補助和信息平臺的維護等。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出預算
機關(guān)運行經(jīng)費支出共128.5萬元,包括定額公用經(jīng)費24.3萬元,公車經(jīng)費補助4萬元,基本專項支出34.2萬元。
(三)、“三公”經(jīng)費預算編報說明
陸豐市司法局2017年度“三公”經(jīng)費預算安排4萬元,支出數(shù)比上年減少0元,下降0%。其中:
1、因公出國(境)0元,占“三公”經(jīng)費總額的0%,比上年減少0元,下降0%。主要是本單位沒有安排人員因公出國(境)。
2、公務用車購置及運行維護預算4萬元。本部門機關(guān)公務用車保有量2輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%,其中:公務用車購置費預算0元,公務用車運行維護費預算4萬元,比上年減少0元,下降0%。與上年持平。
3、公務接待費支出2017年度安排0萬元,占“三公”經(jīng)費總額的0%,比上年減少0元,下降0%。與上年持平。
(四)政府采購支出預算情況說明:
本年度政府采購預算金額0元。本單位本年度無安排政府采購。
(五)國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年1月1日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:公務用車2輛,單位價值50萬元以上大型設備0臺。
(六)預算績效管理工作情況
今年無開展此項工作。
三、名詞解釋
(一)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任
務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(三) “三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(四)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。