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陸豐市社會(huì)保險(xiǎn)管理局2017年部門預(yù)算編制說明
2017-04-17 13:38:34 預(yù)算股 字體:

 

2017年陸豐市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局部門預(yù)算公開情況說明

第一部分  部門概況

一、 部門基本情況

(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

本部門無下屬單位,部門決算為本級預(yù)算。

根據(jù)陸機(jī)編〔201269號(hào)、陸機(jī)編〔201358號(hào)、陸機(jī)編〔201628號(hào)文件,陸豐市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局為市人力資源和社會(huì)保障局屬下副科級參照公務(wù)員法管理單位。內(nèi)設(shè)綜合股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、保險(xiǎn)關(guān)系股、養(yǎng)老失業(yè)工傷生育保險(xiǎn)待遇核發(fā)股、醫(yī)療保險(xiǎn)待遇核發(fā)股、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)股、稽核內(nèi)控股、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)股共8個(gè)股室(正股級)。主要職能有:

(一)貫徹執(zhí)行國家和省、汕尾市、陸豐市制定的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)法律、法規(guī)和政策規(guī)定。

(二)負(fù)責(zé)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù),提供社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù),負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)登記、個(gè)人權(quán)益記錄、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收、社會(huì)保險(xiǎn)待遇支付工作。

(三)負(fù)責(zé)經(jīng)辦中央、省、市屬駐陸豐單位和市直單位的社會(huì)保險(xiǎn)登記;審核社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)申報(bào);辦理社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系的建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)和終止工作;審核各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇。

(四)承擔(dān)全市各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計(jì)分析及其管理工作;負(fù)責(zé)管理各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)記錄、檔案和個(gè)人帳戶的信息資料。

(五)負(fù)責(zé)全市社會(huì)保險(xiǎn)基金的核算、存儲(chǔ)、劃撥、調(diào)劑、監(jiān)管工作;編制全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收支的年度預(yù)算、結(jié)算。

(六)負(fù)責(zé)全市社會(huì)保險(xiǎn)稽核和內(nèi)部控制工作。

(七)負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)工作人員任職資格、上崗標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)規(guī)劃、考核規(guī)范及內(nèi)部自律工作。

(八)負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)宣傳工作,擬定社會(huì)保險(xiǎn)宣傳具體計(jì)劃。

(九)開展社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)涉外技術(shù)合作、技術(shù)交流和專業(yè)培訓(xùn)。

(十)承辦市人民政府、市人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他事項(xiàng)。

 

(二)部門人員構(gòu)成

根據(jù)陸機(jī)編〔201269號(hào)、陸機(jī)編〔201358號(hào)、陸機(jī)編〔201628號(hào)文件,陸豐市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局核定事業(yè)編制27名,實(shí)

有在職人員31名,退休人員9名。

 

第二部分  2017年陸豐市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局部門預(yù)算表

具體公開表格見附件:預(yù)算公開表

第三部分 2017年陸豐市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局部門預(yù)算情況說明

一、收入預(yù)算情況說明

本部門2017年部門預(yù)算收入合計(jì)455萬元,與上年相比,收入總計(jì)增加14萬元,增長3%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中:財(cái)政撥款收入455萬元,占本年收入合計(jì)的100%

 二、支出預(yù)算情況說明

 本部門2017年預(yù)算支出合計(jì)455萬元,與上年相比,支出總計(jì)增加14萬元,增長3%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中:財(cái)政撥款支出455萬元,占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出255萬元,占本年財(cái)政撥款支出56%,基本支出用于:工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出200萬元,占本年財(cái)政撥款支出44%,主要用于新農(nóng)保辦公經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)醫(yī)療辦公經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)、印刷各項(xiàng)基金宣傳資料等。

 三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明

本部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出2萬元,支出數(shù)比上年減少2萬元,下降50%。其中:

(一)因公出國(境)費(fèi)0萬元,因公出國(境)費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%2017年度因公出國(境)費(fèi)預(yù)算支出比2016年度減少0萬元,下降0%。下降的主要原因是:本部門沒有人員因公出國(境)。

(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量0輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0 %,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元,用于更新購置0 輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元。2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬元,下降0%。與去年持平。

(三)公務(wù)接待費(fèi)2萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%2017年預(yù)計(jì)接待國內(nèi)來訪批次10個(gè),共65人次。2017年度公務(wù)接待費(fèi)支出去年持平。

四、政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門2017年政府采購預(yù)算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出219萬元,比上年增加73萬元,增長33%,主要原因是:業(yè)務(wù)量增加。包括:辦公費(fèi)215萬元(其中包含新農(nóng)保辦公經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)醫(yī)療辦公經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)、印刷各項(xiàng)基金宣傳資料等),印刷費(fèi)3萬元,維護(hù)費(fèi)1萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至201711日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:公務(wù)用車0輛,資產(chǎn)變動(dòng)情況為:2017年無公務(wù)用車變動(dòng)。

七、預(yù)算績效信息公開情況

今年無開展此項(xiàng)工作。

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

無其他說明事項(xiàng)。

第五部分  名稱解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從縣級財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公經(jīng)費(fèi):指市本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。

 

                     

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