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2016年度陸豐市外事僑務(wù)局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
2016-05-24 15:09:00 陸豐市外事僑務(wù)局 字體:

目錄
 
 
第一部分  部門(mén)概況
第二部分  2016年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
第三部分  2016年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
第五部分  名詞解釋


第一部分  部門(mén)概況
一、 部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
本部門(mén)決算為本級(jí)決算,因我單位無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和下屬單位。
主要職責(zé):
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的外事工作方針、政策和有關(guān)規(guī)定,研究制定有關(guān)外事僑務(wù)工作的具體規(guī)定和方法,并組織實(shí)施;了解和掌握外事工作及港澳地區(qū)的重大經(jīng)濟(jì)信息,并提出建議和有關(guān)措施。
2、處理僑胞及僑眷的來(lái)信來(lái)訪(fǎng),做好貧困歸難僑的扶貧救濟(jì)工作。
3、發(fā)揮外事僑務(wù)部門(mén)的橋梁紐帶作用,為本市對(duì)外救濟(jì)往來(lái)做牽橋搭線(xiàn)、提供信息和咨詢(xún),引進(jìn)人才和資金等配合性工作。
4、綜合華僑、海外華人的信息,建立僑情檔案,負(fù)責(zé)僑務(wù)法規(guī)的宣傳教育工作,協(xié)同有關(guān)部門(mén)依法保護(hù)華僑和歸僑、僑眷的合法權(quán)益。
5、負(fù)責(zé)處理本市政治性涉外事項(xiàng),組織接待來(lái)訪(fǎng)的華人華僑、港澳同胞、友好人士及重要來(lái)賓,接待工作。
6、負(fù)責(zé)因公臨時(shí)出訪(fǎng)管理工作,承辦市因公出國(guó)(境)、人員審核、報(bào)批工作;協(xié)助和督促有關(guān)部門(mén)對(duì)出國(guó)團(tuán)組或人員進(jìn)行外事政策紀(jì)律教育。
7、協(xié)調(diào)指導(dǎo)本市外事業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)對(duì)僑胞、外籍華人、港澳同胞自愿捐贈(zèng)物資的審核、報(bào)批和使用監(jiān)督工作。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé),市外事僑務(wù)局內(nèi)設(shè)3個(gè)股:人秘簽證股、僑政股、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)股。
 
(二)部門(mén)人員構(gòu)成
部門(mén)共有編制10名,在職人員14人,離退休7人,均系財(cái)政供給人員。其中財(cái)政供養(yǎng)5人。
 
第二部分  2016年陸豐市外事僑務(wù)局部門(mén)預(yù)算表
具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件:預(yù)算公開(kāi)表
 
第三部分 2016年陸豐市外事僑務(wù)局部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入預(yù)算情況說(shuō)明
本部門(mén)2016年部門(mén)預(yù)算收入合計(jì)137.7萬(wàn)元,與上年相比,收入總計(jì)增加2萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.5%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中:財(cái)政撥款收入137.7萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元;其他收入0萬(wàn)元。
 二、支出預(yù)算情況說(shuō)明
 本部門(mén)2016年預(yù)算支出合計(jì)137.7萬(wàn)元,與上年相比,支出總計(jì)增加2.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.5%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中:財(cái)政撥款支出137.7萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出137.7萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出100%,基本支出用于:工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出0%,主要原因是無(wú)項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。
 三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說(shuō)明
本部門(mén)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,支出數(shù)比上年減少0萬(wàn)元,下降0%。其中:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)是指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%,2016年度因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算支出比2015年度減少0萬(wàn)元,下降0%。下降的主要原因是:本部門(mén)沒(méi)有人員因公出國(guó)(境)。
(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。本部門(mén)機(jī)關(guān)的公務(wù)用車(chē)保有量1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,用于更新購(gòu)置0輛公務(wù)用車(chē),公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元,下降0%。與去年持平。
(三)公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2016年預(yù)計(jì)接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪(fǎng)批次0個(gè),共0人次。2016年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元,下降0%。與去年持平。如有因業(yè)務(wù)工作需接待支出,從業(yè)務(wù)費(fèi)中開(kāi)支。
四、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
本部門(mén)2016年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出137.7萬(wàn)元,比上年增加2.00萬(wàn)元,增長(zhǎng) 3.5%,主要原因是:增加工資支出。包括:辦公費(fèi)3萬(wàn)元,印刷費(fèi)1萬(wàn)元,水費(fèi)0.6萬(wàn),電費(fèi)1萬(wàn)元,郵電費(fèi)1萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)0.8萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年1月1日,本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為:公務(wù)用車(chē)1輛,資產(chǎn)變動(dòng)情況為:2016年無(wú)公務(wù)用車(chē)變動(dòng)。
七、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。
 
 
第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。
 
 
第五部分  名稱(chēng)解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入:指單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款:指單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配:指單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。
 

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