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2016年度陸豐市食品藥品監(jiān)督管理局預算公開
2016-07-28 21:03:52 陸豐市食品藥品監(jiān)督管理局 字體:

目錄
 
 
第一部分  部門概況
第二部分  2016年度部門預算公開表
第三部分  2016年度部門預算情況說明
第四部分  其他需要說明的事項
第五部分  名詞解釋


 
第一部分  部門概況
一、 部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置
本部門預算僅包括本級預算,屬下單位不參加獨立核算。
1.內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個股室:人秘股、規(guī)劃財務(wù)股、政策法規(guī)與綜合協(xié)調(diào)股、食品生產(chǎn)安全監(jiān)管股、食品市場安全監(jiān)管股、食品餐飲安全監(jiān)管股、藥品醫(yī)療器械監(jiān)管股、保健品化妝品監(jiān)管股。
2.屬下單位包括:1、直屬正股級行政單位陸豐市食品藥品監(jiān)督管理局行政執(zhí)法局;2、下設(shè)六個正股級派出機構(gòu),分別為陸豐市大安食品藥品監(jiān)督管理所、陸豐市潭西食品藥品監(jiān)督管理所、陸豐市甲子食品藥品監(jiān)督管理所、陸豐市碣石食品藥品監(jiān)督管理所、陸豐市博美食品藥品監(jiān)督管理所、陸豐市南塘食品藥品監(jiān)督管理所。
(二)主要職責
(1)貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)食品(含食品添加劑、保健食品、酒類食品,下同)安全、藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī),按職責權(quán)限研究制定相關(guān)的管理規(guī)定并組織實施。推動建立落實食品藥品安全企業(yè)主體責任、市人民政府負總責的機制,建立食品藥品重大信息直報制度,并組織實施和監(jiān)督檢查,著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風險
(2)負責食品的行政許可和監(jiān)督管理,制定食品安全管理規(guī)范并組織實施。建立食品安全隱患排查治理機制,貫徹落實國家、省食品安全檢查年度計劃、重大整頓治理方案。指導并組織開展食品安全宣傳和信息發(fā)布工作,統(tǒng)一發(fā)布重大食品安全信息;組織開展食品安全重大專項治理和綜合檢查。參與制定食品安全風險監(jiān)測計劃并組織開展監(jiān)測工作。
(3)監(jiān)督實施國家藥典等藥品和醫(yī)療器械標準、分類管理制度。監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范。建立藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測體系,并開展監(jiān)測和處置工作。負責藥品、醫(yī)療器械、化妝品的監(jiān)督管理和相關(guān)行政許可,組織實施相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)范。負責審查經(jīng)批準的藥品、醫(yī)療器械、保健食品的廣告內(nèi)容。
(4)負責制定全市食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度并組織實施,組織查處食品藥品重大違法行為。監(jiān)督實施問題產(chǎn)品召回和處置制度。
(5)負責食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè),組織和指導食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作,監(jiān)督事故查處落實情況。
(6)負責制定全市食品藥品安全科技發(fā)展規(guī)劃并組織實施,推動食品藥品檢驗檢測體系、電子監(jiān)管追溯體系和信息化建設(shè)。
(7)負責開展食品藥品安全宣傳、教育培訓、對外交流與合作。推進誠信體系建設(shè)。
(8)負責各鎮(zhèn)(場、區(qū))食品藥品監(jiān)督管理工作,規(guī)范行政執(zhí)法行為,完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機制。
(9)承擔市食品安全委員會日常工作,負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào),推動健全協(xié)調(diào)聯(lián)動機制。督促檢查市有關(guān)部門和各鎮(zhèn)人民政府履行食品藥品安全監(jiān)督管理職責并負責考核評價。
(10)承辦市人民政府、市食品安全委員會和上級主管部門交辦的其他事項。
(二)部門人員構(gòu)成
部門共有編制61名,在職人員57人,其中財政養(yǎng)57人;離退休4人,其中財政供養(yǎng)4人。
第二部分  2016年陸豐市食品藥品監(jiān)督管理局部門預算表
具體公開表格見附件:預算公開表
第三部分  2016年陸豐市食品藥品監(jiān)督管理局部門預算情況說明
一、收入預算情況說明
本部門2016年部門預算收入合計399.3萬元,與上年相比,收入總計增加130.8萬元,增長48.72%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加對個人和家庭的補助支出;三是增加公務(wù)費;四是增加基本項目經(jīng)費;五是增加收費安排支出。其中:財政撥款收入399.3萬元,占本年收入合計的100%。
二、支出預算情況說明
 本部門2016年預算支出合計399.3萬元,與上年相比,支出總計增加130.8萬元,增長48.72%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加對個人和家庭的補助支出;三是增加公務(wù)費;四是增加基本項目經(jīng)費;五是增加收費安排支出。其中:財政撥款支出399.3萬元,占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出399.3萬元,占本年財政撥款支出100%,基本支出用于:工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務(wù)支出、綜合補助經(jīng)費等。項目支出0萬元,占本年財政撥款支出0%。
三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預算說明
本部門2016年度“三公”經(jīng)費支出18.5萬元,支出數(shù)比上年減少1.5萬元,下降0.88%。其中:
(一)因公出國(境)費0萬元,2016年度因公出國(境)費預算支出比2015年度減少0萬元,下降0%。下降的主要原因是:本部門沒有人員因公出國(境)。
(二)公務(wù)用車購置及運行維護費預算18萬元。本部門機關(guān)的公務(wù)用車保有量11輛。占“三公”經(jīng)費總額的97.3%,其中:公務(wù)用車購置費預算0萬元,公務(wù)用車運行維護費預算18萬元。2016年公務(wù)用車購置及運行維護費支出比上年度減少2萬元,下降11%。
(三)公務(wù)接待費0.5萬元,占“三公”經(jīng)費總額的2.7%。2016年預計接待國內(nèi)來訪批次 12個,共110人次。2016年度公務(wù)接待費支出比上年度減少 0.25 萬元,下降50%。
 四、政府采購支出預算情況說明
本部門2016年政府采購預算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出預算說明
機關(guān)運行經(jīng)費支出44萬元,比上年減少1萬元,下降2.5%,主要原因是:業(yè)務(wù)量增加。包括:辦公費15萬元,印刷費0.5萬元,水費0.5萬,電費4萬元,郵電費3萬元,差旅費1萬元,公務(wù)用車運行維護費18萬元,其他商品和服務(wù)支出2萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年1月1日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:公務(wù)用車11輛,資產(chǎn)變動情況為:2016年因機構(gòu)改革核少4部執(zhí)法車。
七、預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
第四部分  其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分  名稱解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公經(jīng)費:指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。 
 
 

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