2016年度陸豐市林業(yè)局預(yù)算公開
第一部分 部門概況
第二部分 2016年度部門預(yù)算公開表
第三部分 2016年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
本部門預(yù)算已包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算,下屬單位具體包括:陸豐市公安分局森林分局和陸豐市林業(yè)局防火隊(duì)。
陸豐市林業(yè)局是陸豐市人民政府組成部門,主管全市林業(yè)工作。主要職能:
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)林業(yè)工作的方針政策和法律法規(guī),起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案和發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施;監(jiān)督管理全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè);組織開展林業(yè)、濕地和陸生野生動(dòng)植物資源的調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測和評估,并統(tǒng)一發(fā)布相關(guān)信息;承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市造林綠化工作。
3.承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。
4.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地保護(hù)工作。
5.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和開發(fā)利用。
6.負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。
7.承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革和維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的工作。
8.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
9.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市森林資源安全工作。
10.組織、指導(dǎo)建立和實(shí)施林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度。
11.組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科學(xué)研究、宣傳教育和交流與合作;指導(dǎo)、管理直屬事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站的工作。
12.承擔(dān)市綠化委員會(huì)的日常工作。
13.承辦市人民政府和上級林業(yè)部門交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
部門共有編制17人,在職人員25人,其中財(cái)政供養(yǎng)25人;離退休21人,其中財(cái)政供養(yǎng)18人,遺囑供養(yǎng)3人。
下屬16個(gè)單位:
1.陸豐市公安局森林分局:內(nèi)設(shè)3個(gè)股室和博美派出所,機(jī)構(gòu)編制21名,在職人員20名,離退休6名,實(shí)際在職20名
2.陸豐市森林病蟲害防治檢疫站,3名編制,實(shí)際在職3名。
3.陸豐市生態(tài)公益林經(jīng)營建設(shè)管理站,3名編制,實(shí)際在職3名。
4.陸豐市營林造紙工程管理中心,3名編制,實(shí)際在職3名。
5.陸豐市林業(yè)資源及產(chǎn)權(quán)登記管理中心,3名編制,實(shí)際在職1名。
6.陸豐市森林資源資產(chǎn)交易中心,3名編制。
7.陸豐市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃與森林資源評估中心,5名編制。
8.全市設(shè)9個(gè)林業(yè)工作站:每個(gè)站3名編制,共27名,實(shí)際在職14名。
第二部分 2016年陸豐市林業(yè)局部門預(yù)算表
具體公開表格見附件:預(yù)算公開表
第三部分 2016年度部門預(yù)算情況說明
(一)收入預(yù)算說明
本部門2016年部門預(yù)算收入合計(jì)476.5萬元,與上年相比,收入總計(jì)減少13.7萬元,減少2.8%。主要原因:一是減少工資福利支出;二是減少社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中:財(cái)政撥款收入476.5萬元,占本年收入合計(jì)的100%;上級補(bǔ)助收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;其他收入0萬元。
(二)支出預(yù)算說明
本部門2016年預(yù)算支出合計(jì)476.5萬元,與上年相比,支出總計(jì)減少13.7萬元,減少2.8%。主要原因:一是減少工資福利支出;二是減少社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中:財(cái)政撥款支出476.5萬元,占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出476.5萬元,占本年財(cái)政撥款支出100%,基本支出用于:工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出0萬元,占本年財(cái)政撥款支出0 %,主要用于林木保護(hù),生態(tài)建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
本部門預(yù)算沒包括下屬單位(苗圃場)的匯總預(yù)算,由其單獨(dú)預(yù)算。
- “三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明
本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出21萬元,支出數(shù)比上年減少0萬元,下降0%。其中:
(一)因公出國(境)費(fèi)0萬元,因公出國(境)費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%,2016年度因公出國(境)費(fèi)預(yù)算支出比2015年度減少0萬元,下降0%。下降的主要原因是:本部門沒有人員因公出國(境)。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算18.5萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量5輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的88.1 %,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算13萬元,用于更新購置1輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算5.5萬元。2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬元,下降0%。與去年持平。
(三)公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的11.9%。2016年預(yù)計(jì)接待國內(nèi)來訪批次50個(gè),共100人次。2016年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬元,下降0%。與去年持平。
四、政府采購支出預(yù)算情況說明
本部門2016年政府采購預(yù)算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出258.8萬元,比上年減少60.1萬元,下降18.86%,主要原因是:嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理,控制費(fèi)用開支。包括:辦公費(fèi)21.35萬元,水費(fèi)1.12萬元,電費(fèi)4.68萬元,郵電費(fèi)35.58萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36.58萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年1月1日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:公務(wù)用車5輛,資產(chǎn)變動(dòng)情況為:2016年無公務(wù)用車變動(dòng)。
七、政府采購支出決算情況說明
本部門2016年政府采購金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
- 政府性基金預(yù)算收支決算表
無數(shù)據(jù)空表公開。
- 預(yù)算績效管理工作開展情況
今年無開展此項(xiàng)工作。
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng)。
第五部分 名稱解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從縣級財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度決算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指市本級部門用一般公共決算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共決算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。