2016年陸豐市市場物業管理局部門決算
基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置和職能
陸豐市市場物業管理局是市政府賦予行政管理職能參公的正科級事業單位,負責全市市場物業管理、規范、開發。屬下12個管理所,分布在陸豐市各個鄉鎮,為正股級自負盈虧事業單位。本單位無下屬單位,本部門決算為本級決算。
主要職能是對市場開展管理,安全生產監督,規范、開發。使市場更具科學性。
(二)人員構成情況
陸豐市市場物業管理局核實編制名,共設5個股室,12個物業所,其中財政供養人員24人,自籌人員126人,現實有人187人;市局有核定編制24人,;屬下物業所共計12個所,核定編制126名,現實有人員138名,經費自理。局現有退休人員6名,其中屬財政供養人員6名。
二、收入決算情況說明
本部門2016年度收入合計626.3萬元,與2015年度相比,收入總計減少904.53萬元,下降59.09%。主要原因:一次性買斷工齡人數減少,財政對應撥入款項減少.其中:財政撥款收入575.85萬元,占本年收入合計的92%;上級補助收入0萬元,占本年收入合計的0%;事業收入0萬元,占本年收入合計的0%;其他收入50.65萬元,占本年收入合計的8%.
三、支出決算情況說明
本部門2016年度支出合計692.76萬元。與2015年度相比,支出總計減少775.71萬元,下降52.82 %。主要原因買斷工齡人數減少,對應支出減少。其中:財政撥款支出644.53萬元,占本年支出合計的93.15%。財政撥款支出中基本支出604.91萬元,占本年財政撥款支出93.85%,基本支出用于:人員工資,辦公費用,醫保,社保等支出;項目支出39.62萬元,占本年財政撥款支出6.15%,主要用于:公共服務支出。
四、“三公經費”財政撥款支出決算說明
“三公”經費一般公共預算財政撥款支出情況
物業局2016年度“三公”經費支出決算8.06萬元,支出決算數與2015年持平.
1.因公出國(境)費決算0萬元, 2016年度因公出國(境)費決算支出與2015年度減持平.
2.公務用車購置及運行維護費決算8.06萬元。本部門機關的公務用車保有量為2輛。公務用車購置及運行維護費是指公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及公務用車租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。占“三公”經費總額的100%,其中:公務用車購置費0萬元,用于更新購置0輛公務用車,公務用車運行維護費4.03萬元。2016年度公務用車購置及運行維護費決算支出與2015年度持平
3.公務接待費決算0萬元, 2016年度公務接待費決算支出與2015年度持平
五、政府采購支出情況說明
本部門2016年度沒有政府采購支出,政府采購金額0萬元,
六、主要的民生項目和重點支出項目的績效評價結果情況說明
收入與支出相對比較合理.
收入與支出相對比較合理.
七、本機關運行經費執行情況
1:工資福利支出共406.45:其中分為,基本工資126萬,津貼補貼147.8萬,其它社會保障交費100.98萬,其它工資福利31.58萬。
2:商品和服務支出共157.35萬,其中分為,辦公費19.29萬,印刷費0.2萬,水費0.96萬,電費2.23萬,物業管理費24.83萬,差旅費9.06萬,維護費59.53萬,會議費1.11萬,勞務費14.90萬,業務費4.80萬,公車維護費4萬,其它交通費5.46萬,其它商品和服務支出6.02萬。
3:對個人和家庭的補助支出共128.96萬,其中分為,退休費10.16萬,生活補助費94.74萬,醫療費11.43萬,住房公積9.03萬,物業服務補貼3.6萬。
八、國有資產占有情況中,單位價值50萬元以上通過設備以及單價100萬元以上專用設備臺(套)數。
無有。
陸豐市市場物業管理部門決算表
具體公開表格見附件:決算公開表
其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分 名稱解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
九、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。